2月18日,集團(tuán)法務(wù)審計部召開2025年內(nèi)部審計工作會議,會議由法務(wù)審計部負(fù)責(zé)人主持,子集團(tuán)、直屬企業(yè)分管審計工作領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)相關(guān)部室負(fù)責(zé)人參加。
會上,法務(wù)審計部宣讀了《江東控股集團(tuán)2025年度內(nèi)部審計計劃》,同時部署了2025年重點審計事項及整改重點工作。與會人員圍繞審計計劃、審計整改工作等方面積極交流研討。會議強(qiáng)調(diào),各部室、各子集團(tuán)應(yīng)針對以往年度的審計發(fā)現(xiàn)問題以及歷史遺留問題,嚴(yán)格落實整改,限期報送整改報告,全力做好配合。
下一步,法務(wù)審計部將不斷加強(qiáng)對集團(tuán)內(nèi)部審計工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促落實,進(jìn)一步推動內(nèi)部審計工作高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、規(guī)范化,助力集團(tuán)合規(guī)化體系建設(shè)和高質(zhì)量發(fā)展。
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